Hulpcentrum / Handelen en beleggingen / 

Declareren voor Estse belastingbetalers

Lightyear stuurt je informatie niet automatisch naar de Estse belastingdienst.
Als je belasting betaalt in Estland, kun je handmatige processen vermijden bij het indienen van je jaarlijkse belastingaangifte voor inkomsten ontvangen op je persoonlijke Lightyear-rekening. Als je wilt, kun je informatie over je inkomsten en vermogenswinsten via de mobiele Lightyear-app doorsturen naar het Estse Belasting- en Douanebureau (EMTA)-systeem in conceptvorm, klaar voor jouw beoordeling.

Hoe kan ik mijn gegevens naar EMTA sturen?

  1. Ga vanuit je profielweergave naar Instellingen → Belasting → Gegevens naar EMTA sturen
  2. Kies de methode voor kostprijsberekening voor je winst- en verliesberekening (zie hieronder)
  3. Log in op het EMTA-portaal en keur de ingediende informatie goed. Je moet ervoor zorgen dat alle ingediende gegevens nauwkeurig zijn en je werkelijke financiële situatie weerspiegelen. We herinneren je eraan dat je zelf verantwoordelijk bent voor het verifiëren van de juistheid van de informatie voordat je deze indient
Houd er rekening mee dat er een vertraging kan zijn voordat de informatie in het EMTA-portaal wordt weergegeven. Hoe je kunt controleren of het is aangekomen: zorg ervoor dat je het overeenkomstige aangiftejaar hebt gekozen in het linker menu en tik vervolgens op Weergave.
FormulierBeschrijvingWat Lightyear verstuurt
5.1Inkomsten en rente ontvangen in Estland waarvan de inkomstenbelasting al is afgetrokkenRente van niet-geïnvesteerde fondsen (gegevens van uw inkomensoverzicht)
8.1Dividenden en rente ontvangen van effecten geregistreerd in het buitenland en waar geen belasting is ingehoudenDividenden, uitkering geldmarktfondsen
(gegevens van je inkomensoverzicht)
8.2Inkomsten uit in het buitenland verkochte effecten waarover nog geen belasting is ingehoudenInkomsten uit de verkoop van aandelen
(gegevens uit je vermogenswinstoverzicht)
8.8Dividenden en rente van effecten geregistreerd in het buitenland waar al belasting is ingehoudenAmerikaanse dividenden
(gegevens van je winst- en versliesrekening)
5.1: we houden automatisch de belasting in op rente over niet-geïnvesteerde fondsen en dragen deze af, zelfs als je de rest van je inkomsten niet via de app doorstuurt_
8.1: Voor ADR’s wordt belasting ingehouden op het broninstrument, gebaseerd op de lokale bronbelastingtarieven van het onderliggende instrument. We hebben het bronbelastingtarief niet (daarom zie je 0,00%) en storten het netto ontvangen bedrag van onze brokerpartner op je Lightyear-rekening. Bij het indienen van je belastingaangifte moet je overwegen of je ADR-dividenden moet verplaatsen naar sectie 8.8. Als je het niet zeker weet, raadpleeg een lokale professional om het juiste toepasselijke belastingtarief voor het ADR-dividend dat je hebt ontvangen te bepalen_
8.8: Amerikaanse dividendbelasting ingehouden voor Estse inwoners is 15%

Gemiddelde kosten vs FIFO

Je kunt kiezen tussen de kostprijsberekeningsmethode FIFO (First In First Out) en Gemiddelde kosten. Beide worden geaccepteerd, maar je moet dezelfde methode gebruiken over meerdere belastingjaren. Onthoud dat Lightyear geen belastingadvies kan geven, omdat dit altijd afhankelijk is van je persoonlijke situatie en lokale belastingwetten. Daarom raden we aan om met een lokale belastingprofessional te overleggen als je niet zeker weet welke methode je moet gebruiken. Als je vraagt om je gegevens door te sturen, sturen we dezelfde informatie naar EMTA die je ziet in de overzichten die je in de app kunt genereren.

Gemiddelde kosten

Deze PnL-berekeningsmethode neemt de totale kosten van de aandelen en deelt deze door het aantal aandelen in het fonds.

FIFO

Deze PnL-berekeningsmethode gaat ervan uit dat de meest recent verkochte activa als eerste werden aangekocht; de resterende activa werden als laatste aangekocht.
Heeft dit je vraag beantwoord?
Kun je het antwoord waar je naar zoekt niet vinden? Neem contact op met het ondersteuningsteam.

support@lightyear.com